
公賬打款給法人做備用金 ,法人拿發(fā)票過來報銷,可以直接做借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款嗎
答: 你好 前期借支備用金計入其他應(yīng)付了么
法人拿了發(fā)票來公司報銷,做借:管理費用,貸:其它應(yīng)付款,后面公司再支付給法人的時候做借:其它應(yīng)付款,貸:銀行存款??梢赃@樣做嗎?
答: 可以的,可以這么做的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司從對公賬戶轉(zhuǎn)了1萬塊給法人做備用金,用作日常報銷使用。由于之前有欠法人款項,一直通過其他應(yīng)付款-XXX記賬。那請問老師轉(zhuǎn)給法人這筆備用金可以通過其他應(yīng)付款,不通過其他應(yīng)收款來記賬可以嗎?借:其他應(yīng)付款-XXX 貸:銀行存款 摘要備用金。
答: 轉(zhuǎn)給法人這筆備用金可以通過其他應(yīng)付款 。 借:其他應(yīng)付款-XXX 貸:銀行存款 摘要備用金


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2019-05-23 14:52
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2019-05-23 14:53
bamboo老師 解答
2019-05-23 14:53
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2019-05-23 14:55
bamboo老師 解答
2019-05-23 15:00
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2019-05-23 15:03
bamboo老師 解答
2019-05-23 15:06