
比如10萬的無票收入,我們企業(yè)我就要納1.3萬的銷項(xiàng)稅……最終增值稅就是1.3減去帶抵扣的進(jìn)項(xiàng)嗎
答: 你好,是的,理解正確的。
比如10萬的無票收入,我們企業(yè)我就要納1.3萬的銷項(xiàng)稅……最終增值稅就是1.3減去帶抵扣的進(jìn)項(xiàng),我們企業(yè)要先納這1.3萬的銷項(xiàng)稅額,之后再去抵扣嗎?還是直接不納稅扣減
答: 一般納稅人銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=增值稅
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,商貿(mào)企業(yè),銷售A商品100萬,銷項(xiàng)稅13萬,購入B產(chǎn)品10萬,銷項(xiàng)稅1.3萬,應(yīng)交增值稅13-1.3=11.7萬,進(jìn)項(xiàng)專票抵扣的同時庫存商品會增加,老師我的理解對嗎?
答: b這里是進(jìn)項(xiàng)稅額的,其余理解對




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2019-05-23 14:42
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2019-05-23 14:43
汪晨老師 解答
2019-05-23 14:44