計提繳納社保的會計分錄該怎么做
爲曦變乖
于2019-05-23 10:38 發(fā)布 ??891次瀏覽
- 送心意
答疑陳園老師
職稱: ,中級會計師
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計提時,借:管理費用-社保 貸:應付職工薪酬-社保
繳納時,借:應付職工薪酬-社保 其他應收款-社保個人部分 貸:銀行存款
2019-05-23 10:40:40

您好
計提的時候
借:管理費用-社保費
貸:應付職工薪酬-單位社保費,
繳納的時候:
借:應付職工薪酬-單位社保費
借:其他應收款-個人社保費
貸:銀行存款
2022-04-12 16:02:08

10月份
借:管理費用等--社保費
貸:應付職工薪酬--社保費
11月份繳納時
借:應付職工薪酬--社保費
其他應付款--社保費【個人】
貸:銀行存款
2019-10-11 11:25:06

你好
借:營業(yè)外支出
貸:銀行存款
計提的時候
借:管理費用等
貸:應付職工薪酬-社保和公積金
繳納的時候
借:應付職工薪酬-社保和公積金
貸:銀行存款
2021-10-20 14:15:55

舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500
月頭繳納時會計分錄為:
借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
其他應收款--社會保險費(個人部分)279
貸:銀行存款 995
月底計提會計分錄為:
借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716
貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500
貸;應付職工薪酬-工資3500
個人部分從工資中扣回時,會計分錄為:
借:應付職工薪酬--工資(應發(fā)數(shù))3500
貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279
應交稅費--應交個人所得稅 0
庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
2017-08-04 10:44:29
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