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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-05-23 10:19

您好
可以做紅字分錄沖銷 然后做正確的賬務處理

小胡 追問

2019-05-23 10:33

我上個月分錄是這樣的:
借:固定資產
        應交稅費(進項稅額)
       應交稅費(待認證進項稅額)
貸:預付賬款
       銀行存款
那我這個月如何沖這個固定資產呢

bamboo老師 解答

2019-05-23 10:34

借:固定資產
應交稅費(進項稅額)
應交稅費(待認證進項稅額)
貸:預付賬款
是兩張發(fā)票么?

小胡 追問

2019-05-23 10:36

有很多張,上月就抵扣了一張

小胡 追問

2019-05-23 10:37

預付的時候沒有收到發(fā)票

bamboo老師 解答

2019-05-23 10:38

請問您就只有固定資產科目不正確么要改成什么

小胡 追問

2019-05-23 10:41

我也不確定要不要改,發(fā)票內容是變頻穩(wěn)壓電源,總金額還比較大

bamboo老師 解答

2019-05-23 10:44

變頻穩(wěn)壓電源是單獨可以使用還是要跟別的設備一起使用

小胡 追問

2019-05-23 10:47

可以單獨使用

bamboo老師 解答

2019-05-23 10:50

能使用多長期間呢

小胡 追問

2019-05-23 10:52

我也不知道

bamboo老師 解答

2019-05-23 10:53

這樣的話 那您應該先咨詢下相關人員 看下使用期限

小胡 追問

2019-05-23 11:05

可以使用三年

bamboo老師 解答

2019-05-23 11:07

那金額比較大 使用期限比較長 應該計入固定資產

小胡 追問

2019-05-23 11:10

老師,如果這個變頻穩(wěn)壓電源要和設備一起使用怎么處理呢

bamboo老師 解答

2019-05-23 11:13

那就計入設備原值 然后在設備剩余使用年限計提折舊

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您好 可以做紅字分錄沖銷 然后做正確的賬務處理
2019-05-23 10:19:56
你好,沒辦法了,只能這個月來抵扣了,
2020-06-09 10:50:19
您好,只能將上個月的賬反結賬反過賬之后刪除掉這個固定資產,然后重新增加。
2019-07-15 10:49:17
你好!可以去大廳申請修改報表
2018-07-21 10:54:09
你好,可以在現(xiàn)在做調整分錄,調整到正確的,之前才錯誤就不去修改了
2017-08-02 17:47:45
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