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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-23 09:32

借:庫存現(xiàn)金     400
借:管理費(fèi)用——差旅費(fèi)  600
貸:其他應(yīng)收款——XX個(gè)人1000
假定這個(gè)人員是管理人員,計(jì)入管理費(fèi)用。如果是銷售人員計(jì)入銷售費(fèi)用

知足常樂. 追問

2019-05-23 09:38

老師,表格里面不寫借貸的要怎么記呢?先寫收入證明收到1000元?下一行記他的報(bào)銷費(fèi)用金額600?

江老師 解答

2019-05-23 09:42

上述的分錄是最好的。當(dāng)然也可以說先先收款1000元,再報(bào)銷600元,最后實(shí)際上抵減后,收到現(xiàn)金400元
一、借:庫存現(xiàn)金1000
貸:其他應(yīng)收款——XX個(gè)人1000
二、借:管理費(fèi)用——差旅費(fèi)600
貸:庫存現(xiàn)金600
這筆分錄也是一樣的。實(shí)際上合并就是上一筆分錄。

知足常樂. 追問

2019-05-23 09:48

老師,謝謝您的耐心,因?yàn)槲沂菦]有經(jīng)驗(yàn),所以想具體問下上述問題怎么填寫到這個(gè)表格中呢?還是這個(gè)表格本身就有問題?

江老師 解答

2019-05-23 09:49

這個(gè)表格本身有問題,需要單獨(dú)登記銀行存款明細(xì)賬、單獨(dú)登記 庫存現(xiàn)金明細(xì)賬

知足常樂. 追問

2019-05-23 09:53

出納表格記賬里面只記支出和收入就可以了吧,不需要記分錄吧

江老師 解答

2019-05-23 09:55

是的,不用記分錄,出納只管現(xiàn)金及銀行存款的收支記錄。

知足常樂. 追問

2019-05-23 09:59

那例如上面的業(yè)務(wù),他領(lǐng)用備用金時(shí)候,我已經(jīng)記支出1000了,現(xiàn)在他剩了400,我收回了400,只記收到400,賬面上也不太清晰啊

江老師 解答

2019-05-23 10:01

出納根據(jù)實(shí)際的收支進(jìn)行準(zhǔn)確的記賬,但會(huì)計(jì)人員做賬務(wù)處理肯定是清晰的。你可以按第二筆分錄處理也行。抵銷后也是只收到現(xiàn)金400元。這個(gè)是實(shí)際情況

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借:庫存現(xiàn)金 400 借:管理費(fèi)用——差旅費(fèi) 600 貸:其他應(yīng)收款——XX個(gè)人1000 假定這個(gè)人員是管理人員,計(jì)入管理費(fèi)用。如果是銷售人員計(jì)入銷售費(fèi)用
2019-05-23 09:32:20
你好,先登記借款1000,東西買回來之后,在登記收到還款350
2019-03-16 10:03:32
你好,這里涉及現(xiàn)金,所以業(yè)務(wù)都應(yīng)是出納做。借款時(shí),借:其他應(yīng)收款2000 貸:庫存現(xiàn)金2000 報(bào)銷時(shí),借:管理費(fèi)用等 1800 庫存現(xiàn)金200貸:其他應(yīng)收款 2000
2019-10-31 12:54:20
借管理費(fèi)用、差旅費(fèi)700, 庫存現(xiàn)金100 貸其他應(yīng)收款800
2023-11-04 17:07:08
你好!收回20元是 應(yīng)該寫的
2019-07-18 16:32:12
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