
老師,我們自己公司買了冰箱,對(duì)方給我們開的增值稅專用發(fā)票,我們能不能抵扣進(jìn)項(xiàng)啊
答: 你好,用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的可以抵扣進(jìn)項(xiàng)
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,我們是物業(yè)公司,開具增值稅電子普通發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方是一般納稅人,要求我們開具專票,他們用來進(jìn)項(xiàng)抵扣,增值稅電子普通發(fā)票對(duì)方不能抵扣嗎?
答: 你好,普通發(fā)票是不能抵扣的。請(qǐng)對(duì)我的解答作出評(píng)價(jià),謝謝




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A May 追問
2019-05-22 20:27
莊老師 解答
2019-05-22 21:35