老師,我們公司是小規(guī)模的的勞務(wù)派遣公司,開票有5的稅率的差額票,有3的稅率的發(fā)票,那增值稅申報(bào)表怎么填寫。
不老時(shí)光
于2019-05-22 17:05 發(fā)布 ??710次瀏覽
- 送心意
月月老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
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你好,差額開票要填附表四扣除數(shù)。
2019-05-22 17:11:32

你這個(gè)已經(jīng)超過了60萬,就不能享受免稅了。覺得申報(bào)表里面分別填寫3%,這一檔稅率的就填寫在3%,這樣的銷售額里面5%,計(jì)提填寫在5%的銷售額里面。然后就是你這個(gè)差額計(jì)稅有一個(gè)附表,你要填一下。
2020-02-14 23:31:55

借:應(yīng)收賬款(銀行存款)
貸:其他應(yīng)付款——xx工資 保險(xiǎn)
主營業(yè)務(wù)收入:
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅:
2.發(fā)放代收代付工資時(shí):
借:其他應(yīng)付款——xx工資 保險(xiǎn)
貸:銀行存款
3.繳納稅金:
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
4.計(jì)提稅金及附加
營改增后勞務(wù)派遣差額做賬方法:
(1)確認(rèn)收入時(shí)會(huì)計(jì)處理
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
(2)支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金會(huì)計(jì)處理
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
主營業(yè)務(wù)成本
貸:銀行存款
5%的稅率
2018-04-13 18:00:35

征收率是5%。
2017-12-01 11:22:38

你好,同學(xué)。
是的,還是可以享受這個(gè)免稅 的。
可以開差額發(fā)票處理的。
2020-04-02 21:17:48
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