
老師:2o18年12月應(yīng)交所得稅,我沒預(yù)提,到19年扣繳了所得稅才做賬,這要怎么處理,匯算清繳時交的所得稅會計在18年嗎
答: 借以前年度損益貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借未分配利潤貸以前年度損益 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款
18年計提的企業(yè)所得稅比19年匯算清繳的所得稅要多,匯算后的應(yīng)交所得稅余額怎么處理
答: 你好,是退回了多交稅款?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,18年第四季度的企業(yè)所得稅在12月的時候沒有計提,在19年1月做的補(bǔ)計提,導(dǎo)致19年的企業(yè)所得稅多出18年第四季度的企業(yè)所得稅,我現(xiàn)在要匯算清繳,那我怎么處理多出的18年第四季度的企業(yè)所得稅
答: 當(dāng)時借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)嗎?
請問老師,18年12月,計提所得稅匯算清繳的金額多一分,這個月做所得稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn),賬務(wù)處理怎么做,是把這一分沖回來嗎,可以計提這個月所得稅的時候少提一分嗎?
老師,請問我公司18年12月份預(yù)交的所得稅,19年匯算清繳清算多交了200元,后來退回了,這筆分錄應(yīng)該怎么做?
老師 我們之前的會計18年匯算清繳的時候交的所得稅直接計入了當(dāng)期所得稅 ,影響了當(dāng)期利潤,現(xiàn)在19年匯算清繳的時候,18年利潤總額要剔除之前交的所得稅嗎




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喜洋洋 追問
2019-05-22 18:58
meizi老師 解答
2019-05-23 09:00