
老師你好!請問一下建筑公司辦資質(zhì)I8年對公轉(zhuǎn)的還沒收到發(fā)票,今年會(huì)補(bǔ)發(fā)票過來,請問付款時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄,還有今年收到發(fā)后又怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
答: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:X費(fèi)用等 貸:預(yù)付賬款
老師你好!請問一下建筑公司辦資質(zhì)I8年對公轉(zhuǎn)的還沒收到發(fā)票,今年會(huì)補(bǔ)發(fā)票過來,請問付款時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄,還有今年收到發(fā)后又怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
答: 支付的時(shí)候作為預(yù)付賬款處理。 收到發(fā)票計(jì)入成本費(fèi)用,沖減預(yù)付賬款。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好!請問,2019年12月的污水處理費(fèi)今年才付款收到發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)怎么做?還有2018年5月剛開始生產(chǎn)時(shí)的天然氣工程安裝費(fèi),今年才付款,開發(fā)票過來會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
答: 您好,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)或其他應(yīng)付款。借:成本科目貸銀行存款。





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