請問老師,員工食堂的固定資產(chǎn)折舊,發(fā)生的管理費用 問
您好,可以的,這個能扣除的 答
支付購買抖音引流系統(tǒng)跟小紅書引流系統(tǒng)如何做賬( 問
你好,可計入長期待攤費用,再按月攤銷 答
老師,營業(yè)執(zhí)照,因改名后,銀行收取的費用,用管理費用, 問
是的,那個計入財務(wù)費用-手續(xù)費 答
你好老師,我們是個一般納稅人,之前業(yè)務(wù)往外開3%勞 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,公司是一套賬,當月采購入庫的先暫估入庫,次月 問
次月取得發(fā)票后沖暫估 答

書上說財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)有增加和減少可自行調(diào)整?,F(xiàn)在我是財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)比非財政撥款結(jié)余多了78293.82元,再加財政應(yīng)返額度276475.98元,為了預(yù)算平衡,差額部分354769.8元填在貨幣資金里面,這樣我的預(yù)算會計期初余額里面的預(yù)算收入、預(yù)算支出、預(yù)算結(jié)余,在預(yù)算會計的試算平衡里面全部為0,這樣是不是正常。
答: 期初預(yù)算會計的預(yù)算收入、預(yù)算支出、是0 是正確的。預(yù)算結(jié)余不是0,預(yù)算結(jié)余的二級科目有:財政撥款結(jié)余、財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)。所以如果你財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余有余額就需要填數(shù)據(jù)。還有非財政補助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余科目以及其他相關(guān)科目有余額都需要填寫余額。
老師:請問如果上年其他應(yīng)收款本年收回時是否預(yù)算會計應(yīng)做分錄為:借:資金結(jié)存__貨幣資金;貸—財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)__年初余額調(diào)整。待支付時,借計:事業(yè)支出;貸計:資金結(jié)存__貨幣資金。謝謝!
答: 在預(yù)算會計中: 借:行政支出/事業(yè)支出等【實際報銷金額】 貸:資金結(jié)存-貨幣資金 可以的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問事業(yè)單位會計銜接,通過期初余額調(diào)整后,資金結(jié)存--貨幣時出現(xiàn)負數(shù),可以嗎?
答: 你好,資金結(jié)存出現(xiàn)負數(shù)可以的

