
你好,老師我們在申報小規(guī)模納稅人的時候稅額回會和申報表上相差一兩分錢,這個怎么辦呢,稅務(wù)系統(tǒng)是乘出來的,我們是加的。
答: 你好,把這個差額計入管理費用-其他
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
申報小規(guī)模增值稅的時候,實際發(fā)票的稅額跟申報表系統(tǒng)自動彈出來的稅額相差一分錢,那這一分錢應(yīng)該怎么處理呢,稅務(wù)如何處理
答: 借;庫存現(xiàn)金等科目 貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅0.01 你好,你需要根據(jù)你申報表情況對賬務(wù)處理做相應(yīng)調(diào)整,使得賬務(wù)數(shù)據(jù)與申報數(shù)據(jù)一致的
小規(guī)模納稅人在本 季度的增值稅申報是是沒有超過 9萬的則是填寫免稅 收入,實際發(fā)票的稅額比申報表系統(tǒng)自動彈出來的稅額相差兩分錢,那這兩分錢應(yīng)該怎么處理呢
老師,小規(guī)模的,平時我們按發(fā)票上的不含稅金額和稅額入賬,待申報增值稅的時候,按賬上的收入填上去,出來的稅額會跟賬上的相差一兩分錢,那這一兩分錢該用什么科目來平?
我這里小規(guī)模納稅人的申報表的收入和開票系統(tǒng)的數(shù)據(jù)相差幾分錢,在賬務(wù)上該怎么處理,謝謝
老師您好,我想問,我們公司是小規(guī)模納稅人,申報季度增值稅的時候,申報表上的增值稅應(yīng)納稅額與開票的統(tǒng)計增值稅金額差了幾分錢,應(yīng)該計入什么科目呢?




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不老時光 追問
2019-05-22 10:56
暖暖老師 解答
2019-05-22 10:57