
老師好!請(qǐng)教一下,公司前面會(huì)計(jì)做的,銷售不開票,就不做收入,導(dǎo)致庫(kù)存商品成本無法轉(zhuǎn)出,賬面的庫(kù)存商品50多萬,實(shí)際已經(jīng)沒有庫(kù)存了,這樣怎么處理?
答: 同學(xué)。建議通過無票收入把這些庫(kù)存處理掉。
老師,公司一直是虧損狀態(tài),之前的會(huì)計(jì)為了讓賬面好看些,沒有完全把已經(jīng)銷售的庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本,導(dǎo)致賬面和實(shí)際庫(kù)存不符,現(xiàn)在公司考慮轉(zhuǎn)型,不賣這個(gè)產(chǎn)品了,那我是否要把賬面上的庫(kù)存都結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
答: 你好,學(xué)員,是的,那我是否要把賬面上的庫(kù)存都結(jié)轉(zhuǎn)成本呢? 要的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,公司的實(shí)際庫(kù)存產(chǎn)品與賬面庫(kù)存不一致,賬面無庫(kù)存,實(shí)際有很多庫(kù)存,盤點(diǎn)后分錄:借:庫(kù)存商品 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 審批后:借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸:管理費(fèi)用-產(chǎn)品 這樣做分錄對(duì)嗎?
答: 是的,是這樣賬務(wù)處理的


黑色曼陀羅 追問
2019-05-22 15:27
陳詩(shī)晗老師 解答
2019-05-22 16:21