老師您好 我們是一個國企,自己弄了個食堂,還有一個 問
你好,是的,是需要做收入了。 答
已經(jīng)在匯算清繳調增的暫估成本,怎么在科目余額消 問
關鍵是是真實的暫估嗎? 答
老師,您好,請問最新的快遞費(收派服務費)開票的賦碼 問
現(xiàn)在還是這個稅目和編碼,如果改了是沒法開的, 3040409000000000000收派服務物流輔助服務 答
建安施工總包合同,包含需安裝的設備(設計費、安裝 問
您好,可以的,這個按明細來開就可以 答
勞務派遣公司,招的勞務工人的工資可以做為派遣人 問
你好,可以的??梢蚤_差額。 答

老師之前暫估了成本是借主營業(yè)務成本,貸應付賬款。現(xiàn)在票來了應該怎么做呢
答: 去年的嗎?發(fā)票和暫估有差異嗎
老師,我三月底暫估了一筆成本,現(xiàn)在發(fā)票回來了30個我應該怎么做賬?當時暫估:借:主營業(yè)務成本450000貸:應付賬款--暫估450000現(xiàn)在發(fā)票回來了30個;紅沖之前暫估:借:主營業(yè)務成本 -450000貸:應付賬款--暫估 -450000做正確的:借:主營業(yè)務成本 300000貸:應付賬款--暫估300000這樣嗎?
答: 你好,可以的,可以這么做的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
之前是借:主營業(yè)務成本-暫估6000 貸:應付賬款-暫估6000 現(xiàn)在收到咨詢費發(fā)票了是借:主營業(yè)務成本-暫估-5000 貸:應付賬款-暫估-5000嗎?還怎么做 ?并且這5000的咨詢費是用銀行存款付的
答: 您好,就是把暫估先沖銷再,借主營業(yè)務成本 貸銀行存款




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慧芝 追問
2019-05-22 09:53
答疑郭老師 解答
2019-05-22 10:41
慧芝 追問
2019-05-22 11:54
答疑郭老師 解答
2019-05-22 11:59
慧芝 追問
2019-05-22 12:02
答疑郭老師 解答
2019-05-22 12:04