老師,這個月留底進(jìn)項稅抵上個月欠的增值稅如何寫分錄?

詼詼
于2019-05-21 16:47 發(fā)布 ??777次瀏覽
- 送心意
小黎老師
職稱: 中級會計師
2019-05-21 16:48
您好,賬務(wù)上不要處理,如果當(dāng)月銷項大于進(jìn)項 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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您好,賬務(wù)上不要處理,如果當(dāng)月銷項大于進(jìn)項 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-05-21 16:48:29
你好,這是完整的增值稅分錄,有什么不明白請繼續(xù)提問
"購進(jìn)時,
借:庫存商品等
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額
貸:銀行存款
銷售時,
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
認(rèn)證發(fā)票,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額
期末結(jié)轉(zhuǎn),
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
繳納增值稅,未交增值稅期末余額在借方不繳納,作為留抵稅額下期繼續(xù)抵扣
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
貸:銀行存款
"
2018-06-20 14:29:49
上月的分錄你做到那一步
2019-03-05 15:51:22
您好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項,同時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2017-10-22 17:51:36
直接按計算出來的需要交納的增值稅金額做
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-04-12 16:41:15
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2019-05-21 17:33