
老師,我們收到一張專票,稅額沒有打全,我們勾選認(rèn)證,用讓對(duì)方重開嗎?
答: 應(yīng)當(dāng)紅沖,然后重開。
老師,我想問下,我們之前收到客戶的一張票,認(rèn)證了,因?yàn)槭д`,讓對(duì)方重新開了票,之前認(rèn)證的那張票,對(duì)方又開了紅字發(fā)票,這個(gè)紅字的負(fù)數(shù),跟認(rèn)證抵扣的發(fā)票,稅額怎么勾選,怎么做賬啊 只能查到有負(fù)數(shù)的發(fā)票,勾選是勾選不了的
答: 你好 原來抵的進(jìn)項(xiàng)做轉(zhuǎn)出? 再收到正確發(fā)票時(shí) 正常勾選抵扣
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000

