
老師您好,我們辦公所在大樓的物業(yè)2019.05.06開具給我們公司一張電力發(fā)票3822.61,電費期間為2018年9月26起-2019年2月18日止,那這個怎么做賬?需要攤銷到每個月嘛?謝謝
答: 你好不用攤銷,直接做當(dāng)期費用
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,我們買電費是電力公司開張收據(jù),每月 我們花多少電力公司開多少金額的發(fā)票,請問這個分錄,謝謝老師
答: 借預(yù)付貸銀行存款,實際消費了借管理費用貸預(yù)付賬款。


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2019-05-21 14:23
暖暖老師 解答
2019-05-21 14:24