@郭老師,9月收到兩筆跨境人民幣,報關(guān)是貨貸報的,然 問
申報時間:9 月無需專門申報,10 月增值稅申報期內(nèi)處理。 稅務(wù)處理: 增值稅表填 “免稅貨物銷售額”(符合免稅)或視同內(nèi)銷提銷項; 進項票若勾退稅用途,需申請回退重勾抵扣,再做進項轉(zhuǎn)出計入成本; 電子稅務(wù)局標(biāo)記該筆為不退稅數(shù)據(jù); 留存報關(guān)單、收款憑證、合同備查。 答
9月份開的發(fā)票,10月份預(yù)繳9月份的稅金,這個完稅憑 問
同學(xué)你好! 在9月的賬里進行稅金的計提, 10月預(yù)繳后,沖銷這個計提的稅金。 答
老師,7月份公司貸款了一筆,然后7月份付了利息,做賬 問
你好,先計提,然后支付了。 答
現(xiàn)在學(xué)堂有出口退稅的練習(xí)嗎 問
你好 有視頻 課程,沒有實操 http://jiajuren.cn/search.php?word=出口退稅 答
關(guān)于往來賬的記錄表格可以有參考嗎? 問
同學(xué),你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E5%BE%80%E6%9D%A5%E8%B4%A6&type=download_model 答

老師,我在應(yīng)付職工薪酬下面添加明細(xì)科目,福利費,之前的應(yīng)付職工薪酬沒明細(xì),現(xiàn)在全部變成應(yīng)付職工薪酬-福利費了,不修改,可以嗎
答: 你好添加明細(xì)科目是可以的,改不可以
以現(xiàn)金發(fā)放的節(jié)日福利(單獨做明細(xì)表),是做應(yīng)付職工薪酬--職工福利費還是做應(yīng)付職工薪酬--職工工資?
答: 你好,明細(xì)是職工福利費
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
現(xiàn)金支付福利費的分錄:借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:現(xiàn)金還是先要借:管理費用-福利費,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 ,借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:現(xiàn)金
答: 您好,先后都行。先做了再計提,先計提了再做現(xiàn)金支出,都行的。

