
老師去年12月份購進的原材料,是暫估入帳的,供應商現(xiàn)在才開的發(fā)票,而且金額跟暫估的金額不一樣,結(jié)轉(zhuǎn)成本對不上,這個要怎么處理啊
答: 你要按差額補結(jié)轉(zhuǎn)成本
已做原材料暫估,而且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本了,后來又退回原材料給供應商,不來發(fā)票,應該怎樣做賬
答: 沖減生產(chǎn)成本,沖減原材料暫估
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
某個項目開票出去了,月末要結(jié)轉(zhuǎn)項目成本,工程施工-材料費在結(jié)轉(zhuǎn)的時候可以把所有的供應商給這個工地送的材料匯總成一個數(shù)字嗎,還是說要單和供應商分別匯總結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你結(jié)算成本的話,和你這個供應商品不影響啊,你直接世界主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工呀,并不影響你的供應商呀。


陸 追問
2019-05-21 10:42
辜老師 解答
2019-05-21 10:46
陸 追問
2019-05-21 10:49
辜老師 解答
2019-05-21 10:51
陸 追問
2019-05-21 11:08
辜老師 解答
2019-05-21 11:11