
老師以前年度應(yīng)付薪酬未做費(fèi)用處理,2019年怎樣做會計(jì)處理
答: 你好,結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入費(fèi)用,借以前年度損益調(diào)整 ,貸應(yīng)付職工薪酬
發(fā)現(xiàn)2020年未計(jì)提應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 今年如何處理好 ,少計(jì)提的管理費(fèi)用可以不用以前年度損益處理嗎?
答: 同學(xué),你好,福利費(fèi)不需要計(jì)提,如果沒有發(fā)生的話
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好,小企業(yè)會計(jì)以前年度多計(jì)提了應(yīng)付職工薪酬該怎么處理?
答: 你好 借應(yīng)付工資,貸未分配利潤??




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pela 追問
2019-05-21 10:19
莊老師 解答
2019-05-21 10:53
pela 追問
2019-05-21 14:03
莊老師 解答
2019-05-21 15:11