
你好,老師,我現(xiàn)在在做匯算清繳,第二季度繳納了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在做匯算清繳,這部分應(yīng)該填寫在哪?出現(xiàn)了實際已繳納的稅款,應(yīng)該怎樣處理
答: 您二季度繳納了,現(xiàn)在出現(xiàn)實際已繳納金額是正常的啊。您就申請退稅吧。
第一二季度虧損,第三四季度盈利,并繳納了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在要匯算清繳應(yīng)該怎么做
答: 你好,根據(jù)賬面金額填寫賬面數(shù)據(jù),然后根據(jù)稅法規(guī)定填寫稅收金額,差額做納稅調(diào)整
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我在做匯算清繳時出現(xiàn)這樣一個問題,我公司在2018年第二季度盈利后繳納了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在做匯算清繳,企業(yè)所得稅這有了預(yù)繳數(shù),現(xiàn)在申報就成了退稅,這個問題怎樣解決
答: 你們要做成盈利才可以沖減掉之前預(yù)交的所得稅的


丶難眠° 追問
2019-05-21 06:51
俞老師 解答
2019-05-21 10:23