建筑業(yè)采購石子一般是多少稅點 問
同學(xué),你好 增值稅是13% 答
老師,我這個季度公司賣了一輛二手車,二手車銷售公 問
增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同,這差異是正常的,不用刻意調(diào)一致,也沒稅務(wù)風(fēng)險。 增值稅算的是銷售額(30000÷1.01),企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益(銷售額減凈值),兩者不是一個概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證,申報時如實填就行。 答
老師,小規(guī)模3%減按1%征收的增值稅,享受減免的2%還 問
企業(yè)銷售苗木享受免稅,開免稅發(fā)票,不用體現(xiàn)增值稅,不用入營業(yè)外收入 答
老師,員工請病假是不是這樣算的 是今年5月份來的,2 問
是的,規(guī)范的算法是這樣算的 答
如果勞務(wù)派遣單位開出了差額發(fā)票,應(yīng)該怎么申報個 問
按發(fā)放的員工工資申報個稅 答

上一年的印花稅沒有按時零申報滯納金怎么收
答: 你好,本來是零申報,不需要納稅的?
一個自然人跟開發(fā)商2013年的時候買了一件商鋪,但是稅款2019年的六月申報的,他該不該繳滯納金,我是光收了滯納金和印花稅,上面追責(zé)我印花稅沒減半征收要么滯納金沒收
答: 應(yīng)該繳滯納金,因為印花稅發(fā)生納稅義務(wù)實在2013年的,現(xiàn)在2016年肯定要繳滯納金。印花稅沒減半征這個還是適用原來2013年當時印花稅規(guī)定。印花稅沒減半征收不適應(yīng)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司去年11底注冊的,12月收到注冊資本,一直沒有報印花稅,今年8月剛申報,產(chǎn)生了滯納金。繳納去年的印花稅及滯納金,怎么做會計分錄?
答: 你好!建議直接計入到本期就可以了。 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 然后借應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 營業(yè)外支出 貸銀行存款





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