增值稅進(jìn)項稅抵扣勾選發(fā)票時,是先勾選最早開出來 問
勾選9200那張就行,少留抵些 答
當(dāng)財務(wù)費(fèi)用里面收到的利息金額大于支出的手續(xù)費(fèi) 問
可以直接那樣填寫的 答
我們公司只啟用了應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款,沒啟用預(yù)收 問
您好,可以的,只是這樣可能會出現(xiàn)負(fù)數(shù) 答
老師,麻煩問一下,現(xiàn) 在注冊資本實繳,還要不要出驗資 問
現(xiàn)在不要求出驗資報告了 答
增值稅滯納金應(yīng)該怎么入賬?繳納時候直接 借:營業(yè) 問
是,繳納時候直接 借:營業(yè)外支出-罰款 貸:銀行存款 答

公司logo設(shè)計費(fèi)放進(jìn)管理費(fèi)用—宣傳費(fèi),logo合同交的印花稅和注冊資本金交的印花稅放到了稅金及附加,匯算清繳的印花稅應(yīng)該填在哪里?
答: 新開公司,沒有收入和成本,管理費(fèi)用45595.60里有43000是公司logo定制發(fā)生的費(fèi)用,可以放在管理費(fèi)用—廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)里么?可以稅前扣除么?如不可以,是不是要填在《廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表》里?
注冊資金和帳本的印花稅可以放在一起交嗎?,是不是不計提費(fèi)用里了。是不是會計分錄,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅。繳納的時候,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款。
答: 你好,可以一起核算的 是的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
營改增之前 購銷合同的印花稅都記到管理費(fèi)用里邊了 實收資本的印花稅也記到管理費(fèi)用里了 營改增之后 購銷合同的印花稅和實收資本的印花稅應(yīng)該記到管理費(fèi)用還是稅金及附加???
答: 您好 應(yīng)記到稅金及附加


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2019-05-21 10:15
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2019-05-21 10:19
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2019-05-21 10:23
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2019-05-21 10:33
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2019-05-21 17:13
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2019-05-21 17:25