
老師,上期利息收入計(jì)入到了貸方,這期如何做調(diào)整分錄,才能跟報(bào)表出來的數(shù)據(jù)對(duì)的上
答: 你好!這個(gè)要看分錄怎么做的。
金蝶系統(tǒng)中把上期的利息收入計(jì)入了貸方,導(dǎo)致跟今天報(bào)表中的財(cái)務(wù)費(fèi)用跟科目余額表中的金額對(duì)不上,這期要怎么做調(diào)整分錄
答: 你需要反結(jié)賬到上期,更改上期憑證
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好 期初錄入數(shù)據(jù)的時(shí)候管理費(fèi)用的核技術(shù)錄錯(cuò) 導(dǎo)致本年累計(jì)數(shù)的數(shù)據(jù)有誤 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表的勾稽關(guān)系對(duì)不上 這個(gè)要如何調(diào)整
答: 管理費(fèi)用是如何錯(cuò)誤的?


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2019-05-20 15:45
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