老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下納稅年度終了是什么意思?是從什么 問(wèn)
同學(xué),你好 納稅年度是指用于計(jì)算和報(bào)告?zhèn)€人或企業(yè)稅務(wù)義務(wù)的特定時(shí)間段,通常為一年。 在中國(guó),企業(yè)的納稅年度一般從每年的1月1日開始,到12月31日結(jié)束。在美國(guó),個(gè)人納稅人的納稅年度也是從1月1日到12月31日。 答
小型微利企業(yè)是對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不 問(wèn)
是的,就是那樣子的哈 答
老師,財(cái)務(wù)管理制度里面包括財(cái)務(wù)報(bào)銷流程嗎 問(wèn)
財(cái)務(wù)管理制度里面,通常包括財(cái)務(wù)報(bào)銷流程 答
老師,預(yù)付賬款那個(gè)余額在貸方,填資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)該是 問(wèn)
預(yù)付賬款的借方 取預(yù)付借方與應(yīng)付借方 答
老師,公司中秋發(fā)購(gòu)物卡給員工做福利,但是股東沒(méi)有 問(wèn)
同學(xué),你好 股東在你們公司任職嗎? 答

已經(jīng)認(rèn)證抵扣的增值稅專用發(fā)票發(fā)現(xiàn)抬頭多了一個(gè)字,已經(jīng)跨月了,如何處理
答: 你好!已經(jīng)抵扣了的,就問(wèn)題不大了。
出口退稅發(fā)票認(rèn)證成了抵扣用途,10月份認(rèn)證的已經(jīng)跨月,要如何處理?
答: 那你就出口的視同內(nèi)銷吧
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
8月份收到一張費(fèi)用發(fā)票,已經(jīng)抵扣,稅已繳納,現(xiàn)在做8月的憑證時(shí)發(fā)現(xiàn)抬頭錯(cuò)了個(gè)字。這個(gè)怎么操作?
答: 此發(fā)票有瑕疵,建議作廢或者紅沖后重新取得。先轉(zhuǎn)出、再抵扣。
本月收到一張專票,已經(jīng)認(rèn)證通過(guò),但是發(fā)票抬頭錯(cuò)誤,現(xiàn)在對(duì)方也作廢不了,那么該如何處理?
12月份的一份增值稅專用發(fā)票已認(rèn)證,但是供應(yīng)商說(shuō)發(fā)票錯(cuò)誤要收回,現(xiàn)在已經(jīng)1月了,跨年又跨月怎么處理
我的客戶把增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都丟了,上個(gè)月已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,這個(gè)怎么處理
如果收了對(duì)方企業(yè)一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,后合同款變少了,那已經(jīng)認(rèn)證的這部分增值稅應(yīng)該怎么處理呢


馨月 追問(wèn)
2019-05-20 13:46
宋生老師 解答
2019-05-20 13:47