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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-05-20 09:13

你好,是繳納的增值稅嗎?

A會計學(xué)堂朱老師 追問

2019-05-20 09:23

對的,現(xiàn)在已交稅金借方有余額,用結(jié)轉(zhuǎn)么

A會計學(xué)堂朱老師 追問

2019-05-20 09:24

我的稅金都沒有結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2019-05-20 09:26

你好
3月份這樣做分錄
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
4月份這樣做分錄, 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款

A會計學(xué)堂朱老師 追問

2019-05-20 09:30

那我已交稅金科目的余額呢?

鄒老師 解答

2019-05-20 09:36

你好,你根本不需要通過已交稅金科目核算,而是應(yīng)當通過 應(yīng)交稅費-未交增值稅科目核算

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相關(guān)問題討論
你好,是繳納的增值稅嗎?
2019-05-20 09:13:38
您好!不需要結(jié)轉(zhuǎn)。
2017-01-24 12:02:36
您好!你8月份做了什么分錄?
2021-12-27 15:34:25
你好 請問你交稅的稅種具體是什么
2018-12-10 09:29:56
你好,三月應(yīng)做計提,拿附加稅來說,借:稅金及附加貸:應(yīng)交稅費四月借:應(yīng)交稅費貸:銀行存款
2019-05-20 05:51:42
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