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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2019-05-19 10:29

您好,確認(rèn)收入時,根據(jù)形式發(fā)票以及銀行收匯回單,編制匯總表,得到收入金額,確認(rèn)收入收匯時,借:銀行存款,人民幣,外幣,貸;主營業(yè)務(wù)收入,結(jié)匯時,借;銀行存款,財務(wù)費用-匯兌損益,正數(shù)或者負(fù)數(shù),貸:銀行存款,人民幣,外幣,結(jié)匯當(dāng)時就確認(rèn)匯兌損益,對于沒有結(jié)匯的外幣,期末根據(jù)最后一個工作日或者最后一天的匯率,折算出人民幣金額,再減去原賬面人民幣金額,根據(jù)差額,借:銀行存款,人民幣,正數(shù),借:財務(wù)費用-匯兌損益,負(fù)數(shù)或者正數(shù),或者貸:銀行存款。

13567883773 追問

2019-05-19 11:59

老師,您看一下我這樣處理對不對。確認(rèn)收入時,按照當(dāng)月1日匯率,借:應(yīng)收外銷款,貸:主營業(yè)務(wù)收入(應(yīng)收美元金額*當(dāng)月1日匯率)。收匯時,收匯的美元賬戶對應(yīng)“銀行存款-待核查賬戶”,借:銀行存款-待核查賬戶,貸:應(yīng)收外銷款(美元賬戶收到的金額*當(dāng)日收匯的匯率)。結(jié)匯時,借:銀行存款(人民幣賬戶實際收到金額),貸:銀行存款-待核查賬戶(美元賬戶轉(zhuǎn)出美金*當(dāng)日匯率),差額計入?yún)R兌損益。到了月末,對銀行款存款-待核查賬戶進(jìn)行月末調(diào)整。月末待核查賬戶的美金乘以月末最后一日匯率與待核查賬戶的賬面余額的差額調(diào)整匯兌損益。

王雁鳴老師 解答

2019-05-19 12:22

您好,可以這樣操作的。

13567883773 追問

2019-05-19 12:23

謝謝老師,萬分感謝

王雁鳴老師 解答

2019-05-19 13:10

您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利。

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您好,確認(rèn)收入時,根據(jù)形式發(fā)票以及銀行收匯回單,編制匯總表,得到收入金額,確認(rèn)收入收匯時,借:銀行存款,人民幣,外幣,貸;主營業(yè)務(wù)收入,結(jié)匯時,借;銀行存款,財務(wù)費用-匯兌損益,正數(shù)或者負(fù)數(shù),貸:銀行存款,人民幣,外幣,結(jié)匯當(dāng)時就確認(rèn)匯兌損益,對于沒有結(jié)匯的外幣,期末根據(jù)最后一個工作日或者最后一天的匯率,折算出人民幣金額,再減去原賬面人民幣金額,根據(jù)差額,借:銀行存款,人民幣,正數(shù),借:財務(wù)費用-匯兌損益,負(fù)數(shù)或者正數(shù),或者貸:銀行存款。
2019-05-19 10:29:44
你好,農(nóng)業(yè)公司將承租的土地再次轉(zhuǎn)租確認(rèn)收入,承租的計入其他業(yè)務(wù)成本,取得收入計入其他業(yè)務(wù)收入
2021-12-25 09:47:24
你好,多的30萬記到預(yù)收賬款科目核算
2020-07-24 10:43:26
你好 確認(rèn)收入借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 收匯會計分錄 借 銀行存款 財務(wù)費用 貸 應(yīng)收賬款
2019-01-02 14:02:57
先不確認(rèn)收入,等到滿足收入條件時確認(rèn)做賬務(wù)處理即可。<br>
2018-12-16 14:46:22
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