
老師再請教下您,之前業(yè)務(wù)成本是借業(yè)務(wù)成本10000,貸庫存現(xiàn)金10000,現(xiàn)在調(diào)賬不通過現(xiàn)金就應(yīng)該是轉(zhuǎn)賬調(diào)賬借業(yè)務(wù)成本-10000,借往來賬10000,對嘛?
答: 對的,您月末都是現(xiàn)金盤點盤上,銀行對賬對上的調(diào)賬一定是通過往來科目
老師我在上個月做錯了一筆分錄借:主營業(yè)務(wù)成本 10000貸:庫存現(xiàn)金 10000然后我在這個月改正做借:主營業(yè)務(wù)成本 -10000貸:庫存現(xiàn)金 -10000可以不
答: 您好 這樣賬務(wù)處理正確的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,有個賬務(wù)處理麻煩幫我看看是不是做錯了:10月份有一筆銷售費用,但是當(dāng)時我是入了成本:借:生產(chǎn)成本-司機(jī)運費 10000貸:應(yīng)付賬款 10000接著結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本借:主營業(yè)務(wù)成本 10000貸:銷售成本 10000緊接著就是結(jié)轉(zhuǎn)損益了。但是在11月份發(fā)現(xiàn)這筆成本是屬于銷售費用,當(dāng)時就做了一筆調(diào)賬,調(diào)賬如下:借:銷售費用 10000借:生產(chǎn)成本-司機(jī)運費 -10000借:生產(chǎn)成本-司機(jī)運費 10000貸:本年利潤 10000但是后來發(fā)現(xiàn)利潤表中的利潤跟資產(chǎn)負(fù)債表中的利潤相差了這10000,是我哪里調(diào)賬有問題嗎,還請老師幫忙解答。謝謝
答: 你好,你的生產(chǎn)成本不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。





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