
老師,我們公司最早的會計用金蝶建賬的時候沒有把房租押金記入其他應(yīng)收款,只記錄了銀行卡的期初余額其他應(yīng)收款期初為零(這筆業(yè)務(wù)發(fā)生在用金蝶軟件記賬之前),現(xiàn)在這筆押金收回來了,我應(yīng)該怎么入賬?
答: 您好,建議,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-老板姓名,或者營業(yè)外收入。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,您好,去年的招標(biāo)押金之前的會計記入的是管理費用其它,今年收回招標(biāo)押金我記入其它應(yīng)收款―押金我這樣記其它應(yīng)收款的賬上就變大了他之前記入的如果是其它應(yīng)收款,那我收到退回的押金正好就是消掉了
答: 直接沖這個沖銷管理費用——其他 借:其他應(yīng)收款——XX押金 正數(shù) 借:管理費用——其他 負(fù)數(shù)





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