老師好 收發(fā)存匯總表是按當(dāng)月發(fā)貨數(shù)歸集的,但當(dāng)月 問
同學(xué),你好 你當(dāng)月不開票,也要做無票收入,庫存商品要出去的 答
老師你好,我想問一下員工租房現(xiàn)在退租了,我們給房 問
同學(xué),你好 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 答
老師,一套賬的大公司核對應(yīng)付賬款流程是怎樣的呢? 問
您好,一般是要核對紙質(zhì)的采購入庫單和送貨單 答
以貨易貨,120 萬元的庫存商品換取A公司市場價格為 問
繳納印花稅按照1,200,000%2B1,400,000計(jì)算 答
老師,公司屬于先進(jìn)制造業(yè),享受增值稅加計(jì)抵減的稅 問
同學(xué),你好 收到退回的稅款,可以沖減之前的繳納分錄 答

老師,以前年度損益匯算清繳 前 取得發(fā)票,費(fèi)用 跟 匯算清繳 后 取得發(fā)票,費(fèi)用,要如何做賬,都無暫估
答: 你好,都是用以前年度損益調(diào)整科目處理
1、19年做了暫估,匯算清繳之前取得發(fā)票,入賬沖紅,如果是損益類的,如之前暫估是借:管理費(fèi)用 貸:銀行 匯算清繳之后分錄應(yīng)該怎么做 2、19年沒有做暫估,匯算清繳之后取得19年的費(fèi)用發(fā)票,還可以入賬在19年嗎,匯算清繳需要調(diào)整嗎
答: 1.沒有差額發(fā)票就貼后面,有差額這個金額不大就做借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) /管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 2 早期是可以的,年報和4季度申報是可以不一樣,這個就可以反結(jié)賬做19年賬上,匯算清繳按新的報就可以,不過現(xiàn)在我看部分學(xué)員反饋說有稅局說年報和季報是需要一致的,你看你們那邊口徑是啥?
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
暫估的材料款,需要在匯算清繳之前取得發(fā)票?不然就是要沖回的?但是,暫估是發(fā)生在2018年12月,匯算清繳是對2018年全年進(jìn)行匯算清繳,匯算清繳前取得發(fā)票,是指:2018年5月31日之前取得發(fā)票嗎?要是提前做了匯算清繳,比如3月1日,但是5月3日才取得之前暫估的發(fā)票,這樣也可以嗎?
答: 你好! 規(guī)定是2018年5月31日之前取得發(fā)票, 但最好是匯算清繳前取得發(fā)票。


做個俗人 追問
2019-05-18 12:19
佟老師 解答
2019-05-18 12:54