老師,公司中秋發(fā)購物卡給員工做福利,但是股東沒有 問
同學(xué),你好 股東在你們公司任職嗎? 答
老師,我們公司是傳媒公司,做設(shè)計(jì)制作,廣告服務(wù),活動(dòng) 問
對方給你們開活動(dòng)策劃,或者是廣告服務(wù),或者是設(shè)計(jì)制作,你們開出去什么,他給你們開進(jìn)來什么 這些人在其他的公司,如果有社保的話,你也可以給他按照工資來,就不用開發(fā)票。 答
老師我們公司做中藥飲片的,現(xiàn)在新生產(chǎn)的元?dú)馑膶?/a> 問
您好,商品和服務(wù)稅收分類編碼→103040500(其他食品-代用茶) 答
接待客戶,本地酒店開的住宿費(fèi)(專票)應(yīng)該入什么科目? 問
你好,可直接計(jì)入招待費(fèi) 答
您好,老師 如何拒絕客戶無理由的調(diào)高銷售單價(jià)(開票 問
涉嫌虛開發(fā)票,不能虛高單價(jià)開具 答

老師在委托加工環(huán)節(jié),所謂的應(yīng)稅消費(fèi)品加工后直接對外賣,消費(fèi)稅是記入成本,為什么計(jì)算增值稅的時(shí)候?yàn)槭裁床话堰@個(gè)消費(fèi)稅也加上去呢?他不是價(jià)內(nèi)稅嗎?增值稅的計(jì)算依據(jù)不是跟消費(fèi)稅的計(jì)算依據(jù)是一樣的嗎?
答: 這時(shí)候的增值稅是那些材料加工費(fèi)的增值稅,以后往外賣產(chǎn)品的就會(huì)加上了
老師在委托加工環(huán)節(jié),所謂的應(yīng)稅消費(fèi)品加工后直接對外賣,消費(fèi)稅是記入成本,為什么計(jì)算增值稅的時(shí)候?yàn)槭裁床话堰@個(gè)消費(fèi)稅也加上去呢?他不是價(jià)內(nèi)稅嗎?
答: 計(jì)算增值稅是按照售價(jià)來算的。您消費(fèi)稅是進(jìn)成本的,售價(jià)和成本價(jià)是兩回事啊。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅和消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ)都是銷售價(jià)格,為什么在委托加工時(shí),計(jì)算消費(fèi)稅要按照組成計(jì)稅價(jià)格計(jì)算,而增值稅則直接是加工費(fèi)為依據(jù),乘以稅率就可以?
答: 你好,如果在沒有同類商品售價(jià)的情況下,消費(fèi)稅需要按組成計(jì)稅價(jià)格計(jì)算 而增值稅只需要針對增值部分,也就是加工費(fèi)征收

