
老師你好公司購買的金稅盤認(rèn)證抵扣了,之前申報交稅了,現(xiàn)在作廢申報了,進項轉(zhuǎn)出后,申報時這個表怎么填
答: 您好 附表二進項稅額轉(zhuǎn)出填在其他欄次 然后填附表四 減免稅明細表 增值稅準(zhǔn)備23欄
我們公司上個月認(rèn)證發(fā)票有幾張被對方公司作廢了,但我們這個月已經(jīng)申報并抵扣了,那么我們的增值稅報表怎么弄,作廢重新申報嗎?申報是不是和之前一樣,就是在附表2進項稅額轉(zhuǎn)出欄填對方作廢的進項稅額嗎?
答: 你好,是的,需要進項轉(zhuǎn)出
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,我想問一下,購買金稅盤的專票已經(jīng)認(rèn)證進項稅額了,我怎么填申報表才能全額抵扣呢
答: 您好 認(rèn)證的做進項稅額轉(zhuǎn)出 然后全額抵減的話 填附表四 跟減免稅明細表 然后主表二十三欄


蒂菲娜 追問
2019-05-17 21:46
蒂菲娜 追問
2019-05-17 21:46
蒂菲娜 追問
2019-05-17 21:49
bamboo老師 解答
2019-05-17 21:59
蒂菲娜 追問
2019-05-17 22:01
bamboo老師 解答
2019-05-17 22:04