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送心意

涵涵老師

職稱中級會計師

2019-05-17 17:21

借:費用等 貸:應付職工薪酬     借:應付職工薪酬   貸:其他應付款  (個人繳納社保金額)、銀行存款(現(xiàn)金)(差額)

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借:費用等 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:其他應付款 (個人繳納社保金額)、銀行存款(現(xiàn)金)(差額)
2019-05-17 17:21:37
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬--工資(應發(fā)數(shù))3500 貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221 金額僅供參考
2016-07-04 15:19:09
就是全部公司承擔,借:XX費用 貸:應付職工薪酬—社保費
2020-03-10 10:14:36
你好,不可以把沒有繳納的編工資表里去的。
2018-06-15 10:34:18
您好 借:管理費用-單位社保費 借:管理費用-個人社保費 貸:應付職工薪酬-社保費 借:應付職工薪酬-社保費 貸:銀行存款
2020-01-08 19:53:27
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