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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-05-17 16:24

你好,納稅調整里面有收入調整。

Mi?? 追問

2019-05-17 16:26

視同銷售收入嗎?還是其他?

月月老師 解答

2019-05-17 16:50

你好,填在未按權責發(fā)生制確認的收入。

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相關問題討論
你好,你這是什么表?企業(yè)所得稅表?年度的現(xiàn)在可以填?
2019-12-18 17:03:21
您好,是的是全年累計的數(shù)
2021-03-19 11:45:08
你好,多出的金額屬于納稅調增,需要補繳企業(yè)所得稅
2020-04-21 09:22:01
多繳負數(shù)?可以更清晰的描述問題嗎?是指企業(yè)所得稅多繳了?
2019-11-04 23:08:09
你要在A105000表里面的第20行稅收滯納金、加收利息那里填列,這個項稅收金額為0,是不可以稅前扣除,要納稅調增的
2018-05-14 16:46:07
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