老師,農(nóng)業(yè)開發(fā)公司銷售非自產(chǎn)自銷的水果,稅率是多 問
如果有其他商品不能和水果區(qū)分,是不是就要按13%來繳納 答
你好老師,財務(wù)部人員工資是算入管理費用還是財務(wù) 問
您好,這個是計入管理費用中的 答
題目說倉庫轉(zhuǎn)讓,為什么計算房產(chǎn)稅時還要考慮廠房 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
工會經(jīng)費第二年會全額退回嗎 問
假如公司個稅工資申報時 第三季度是100萬元 那我要交的工會經(jīng)費是多少?怎么計算的? 答
老師,公司給員工買有意外險,上月有個員工有意外得 問
員工收到這個賠款要不要交個稅呢 答

出納工作內(nèi)容?出納需要報稅嗎?出納如果遇到現(xiàn)金短缺該如何操作
答: 你好,出納的工作: 一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。 二、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。 三、做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負責(zé)保管財務(wù)章。 四、負責(zé)報銷差旅費的工作。(2008年開始報銷差旅費應(yīng)能夠提供證明其真實性的合法憑證,否則不得報銷,差旅費的證明材料應(yīng)包括:出差人員姓名、地點、時間、任務(wù)、支付出憑證) 1、員工出差購材料等分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務(wù)審核,確認無誤后,由出納發(fā)款。 2、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。 五、員工工資的發(fā)放。
操作成現(xiàn)金負數(shù)的話對出納有什么影響,如果減少支出的話后期現(xiàn)金會短缺嗎
答: 資金不會有負數(shù)的哈,錯了就要改過來!
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
現(xiàn)金短缺,因出納失誤,如何寫會計分錄
答: 會計分錄是會計憑證的一部分,按會計規(guī)則,要求根據(jù)交易的性質(zhì)和內(nèi)容,把交易記錄在賬簿中,并給出相應(yīng)的會計分錄。在現(xiàn)金短缺的情況下,你可以把現(xiàn)金賬戶減少,應(yīng)收賬款賬戶減少,財務(wù)費用增加,稅金賬戶減少等會計分錄記錄下來。




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AH胡胡 追問
2019-05-17 20:06
紫藤老師 解答
2019-05-17 20:07
AH胡胡 追問
2019-05-17 20:08
紫藤老師 解答
2019-05-18 01:58