
18年的匯算清繳時(shí)錯(cuò)了多交1萬(wàn)多元的企業(yè)所得稅,已去稅務(wù)局更正申報(bào)了,請(qǐng)問收到稅務(wù)局退回多交的1萬(wàn)多元的企業(yè)所得稅怎么做賬?
答: 借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤(rùn)
老師,稅務(wù)局打電話說(shuō)2017年匯算清繳多交了企業(yè)所得稅,叫我錯(cuò)了就更正申報(bào),多了就退稅,我查了,是多交了,匯算清繳報(bào)表也錯(cuò)了,我該帶什么資料過(guò)去,怎么更改
答: 你好 帶你正確的申報(bào)表、公章以及經(jīng)辦人的身份證等 具體以你稅局要求為準(zhǔn)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,18年多交了1萬(wàn)的企業(yè)所得稅,申請(qǐng)留底,19年年底抵扣了1萬(wàn)的企業(yè)所得稅,怎么做賬務(wù)處理
答: 財(cái)務(wù)上只需要做預(yù)繳的分錄即可。借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅貸:銀行存款形成應(yīng)交稅費(fèi)的借方余額,就可以留抵以后的稅款了。

