上月份付款收到貨,分錄借:生產(chǎn)成本_材料費 貸:銀行存款 本月已結(jié)轉(zhuǎn)。下月收到了材料專票,分錄:借:應交稅費_應交增值稅_進項稅(藍字)貸:生產(chǎn)成本_材料費(負數(shù) 紅字)可為什么在快賬上做分錄總是顯示借貸不平衡,不能新增保存呢?是不是哪里做錯了?
相遇
于2019-05-17 11:48 發(fā)布 ??988次瀏覽
- 送心意
吳少琴老師
職稱: 會計師
2019-05-17 11:51
借:應交稅費_應交增值稅_進項稅(藍字)貸:生產(chǎn)成本_材料費(負數(shù) 紅字)
都是借方金額肯定不平
相關(guān)問題討論

您好對的,是這個意思的
2023-04-19 10:50:10

當上交上月應交未交增值稅 借:應交稅費—未交增值稅 貸:;銀行存款 但是,我平常做的時候,都是借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
按這個操作賬目更清晰,
也可以做成
借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款
2017-07-03 13:21:12

借:應交稅費_應交增值稅_進項稅(藍字)貸:生產(chǎn)成本_材料費(負數(shù) 紅字)
都是借方金額肯定不平
2019-05-17 11:51:26

你好 如果企業(yè)在次月計繳上月的稅款的話,應該是:在上月月末將應納的增值稅稅款轉(zhuǎn)到“應交稅金-未交增值稅”的貸方,次月計繳時,借記“應交稅金-未交增值稅”科目即可 應該是選擇D;而應交稅金-應交增值稅(已交稅金)科目反映的是本月預繳本月的稅款。
2020-02-05 15:41:33

你好,是的,可以這樣處理的,
2019-12-26 11:53:39
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
相遇 追問
2019-05-17 12:06
吳少琴老師 解答
2019-05-17 13:00