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送心意

吳少琴老師

職稱會計師

2019-05-17 11:51

借:應交稅費_應交增值稅_進項稅(藍字)貸:生產(chǎn)成本_材料費(負數(shù) 紅字)
都是借方金額肯定不平

相遇 追問

2019-05-17 12:06

那這筆業(yè)務應該怎么做分錄呢?

吳少琴老師 解答

2019-05-17 13:00

你是暫估的沖掉上月的分錄,按正確分錄做

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相關(guān)問題討論
您好對的,是這個意思的
2023-04-19 10:50:10
當上交上月應交未交增值稅 借:應交稅費—未交增值稅 貸:;銀行存款 但是,我平常做的時候,都是借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 按這個操作賬目更清晰, 也可以做成 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款
2017-07-03 13:21:12
借:應交稅費_應交增值稅_進項稅(藍字)貸:生產(chǎn)成本_材料費(負數(shù) 紅字) 都是借方金額肯定不平
2019-05-17 11:51:26
你好 如果企業(yè)在次月計繳上月的稅款的話,應該是:在上月月末將應納的增值稅稅款轉(zhuǎn)到“應交稅金-未交增值稅”的貸方,次月計繳時,借記“應交稅金-未交增值稅”科目即可 應該是選擇D;而應交稅金-應交增值稅(已交稅金)科目反映的是本月預繳本月的稅款。
2020-02-05 15:41:33
你好,是的,可以這樣處理的,
2019-12-26 11:53:39
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