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送心意

五條悟老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-05-17 10:40

您好??您這邊是咨詢什么問題

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您好??您這邊是咨詢什么問題
2019-05-17 10:40:59
供應(yīng)商與公司之間需要及時對賬處理。需要開具發(fā)票抵稅
2019-05-11 17:52:52
你好,這個是提問會計問題的哦
2020-02-06 19:54:39
那就是公司出售處理。
2018-11-08 12:30:21
你好,是的,要按暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本,7月暫估入庫一筆,并于當月全部銷售后結(jié)轉(zhuǎn)成本。分錄如下: 1、暫估入庫時,根據(jù)入庫單入賬 借:庫存商品 10000 貸:應(yīng)付帳款--暫估款 10000 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時,根據(jù)出庫單入賬 借:商品銷售成本 10000 貸:庫存商品 10000 3、8月份到票后金額與暫估金額一致。直接做沖銷暫估憑證: 借:庫存商品 10000(紅字) 貸:應(yīng)付帳款--暫估款 10000(紅字) 4、按進項發(fā)票做憑證(并且款項已付): 借:庫存商品 8547.01 借:應(yīng)交稅金--增值稅-進項稅額 1452.99 貸:銀行存款 10000
2019-07-08 17:09:46
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