
收到報(bào)銷這個(gè)差旅費(fèi)行程單,怎么計(jì)分錄?是當(dāng)月報(bào)銷必須當(dāng)月申報(bào)表上抵扣嗎?
答: 借管理費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)(1740+100)/1.09*0.09 貸銀存1840
收到報(bào)銷這個(gè)差旅費(fèi)行程單,怎么計(jì)分錄?是當(dāng)月報(bào)銷必須當(dāng)月申報(bào)表上抵扣嗎?
答: 借:X費(fèi)用~差距費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 可以下月抵扣
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
當(dāng)月代扣代繳 代收代繳稅款表上增值稅實(shí)繳金額為10000元,但當(dāng)月銷項(xiàng)發(fā)票金額為0元,這實(shí)繳金額是必須當(dāng)月要申報(bào)抵扣嗎?還是可以延緩到以后月份申報(bào)抵扣?
答: 同學(xué)你好 可以延緩到以后月份申報(bào)抵扣


方葦蘋(píng) 追問(wèn)
2019-05-16 19:32
陳詩(shī)晗老師 解答
2019-05-16 21:13