
問下老師抵扣聯(lián)本月已掃描認證,但相對應(yīng)的支出單做帳要做到下個月,本月抵扣聯(lián)掛帳分錄如何做?下個月此支出單如何做帳呢?
答: 對應(yīng)的 借: 庫存商品 借:應(yīng)交稅金 進項稅額 貸:應(yīng)付帳款 付款時:借:應(yīng)付帳款 貸:銀行存款
發(fā)票未認證,進待抵扣,認證后轉(zhuǎn)出待抵扣分錄怎么做?
答: 好,發(fā)票未認證記,待認證進項稅額不是代抵扣,然后認證后借進項貸待認證進項稅額,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
當(dāng)時做帳的時候沒有認證,后來認證了,由待認證轉(zhuǎn)為待抵扣,后來在九月份的時候抵扣了這個應(yīng)該怎么做帳呢?
答: 借,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅,貸,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~待抵扣進項稅


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2016-01-11 10:50
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