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送心意

林老師

職稱會計師

2016-01-11 10:48

老師,就是我傳的圖片的發(fā)票,2015.12已掃描認證,就單做抵扣聯(lián)的帳如何做呢?

lina 追問

2016-01-11 10:50

是否是?借:應(yīng)交稅費--進項稅  129.06
               貸:應(yīng)付帳款         129.06

lina 追問

2016-01-11 10:52

下個月沖的時候是:借:經(jīng)營費用  2150.94    借:應(yīng)付帳款  129.06      貸:現(xiàn)金  2280.00

lina 追問

2016-01-11 14:05

支出單老板沒簽字,但是上個月已經(jīng)認證了,所以只能在下個月沖了

lina 追問

2016-01-11 14:09

我是單獨抵扣聯(lián)掛帳的,借:應(yīng)交稅費--進項稅   貸:應(yīng)付帳款-A公司,沖的時候是:借:經(jīng)營費用,借:應(yīng)付帳款-A公司,貸:現(xiàn)金,這樣就可以吧?

lina 追問

2016-01-11 14:12

外帳

lina 追問

2016-01-11 14:16

謝謝老師。

lina 追問

2016-01-11 14:17

老師,暫估入帳分錄怎么做呢?

lina 追問

2016-01-11 14:20

好的,謝謝。

林老師 解答

2016-01-11 10:40

對應(yīng)的     借:  庫存商品    借:應(yīng)交稅金   進項稅額  貸:應(yīng)付帳款           付款時:借:應(yīng)付帳款 貸:銀行存款

林老師 解答

2016-01-11 14:03

為什么要做到下個月,當(dāng)月可以做了,次月沖

林老師 解答

2016-01-11 14:06

可以寫暫估入帳,下月沖就行了,

林老師 解答

2016-01-11 14:10

你是外帳                            還是內(nèi)帳

林老師 解答

2016-01-11 14:14

最好按實入帳,有問題下月再沖銷。

林老師 解答

2016-01-11 14:19

就是先入帳                      ,等確認了再沖銷。

林老師 解答

2016-01-11 14:23

不可氣,共同學(xué)習(xí)。

上傳圖片 ?
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對應(yīng)的 借: 庫存商品 借:應(yīng)交稅金 進項稅額 貸:應(yīng)付帳款 付款時:借:應(yīng)付帳款 貸:銀行存款
2016-01-11 10:40:06
好,發(fā)票未認證記,待認證進項稅額不是代抵扣,然后認證后借進項貸待認證進項稅額,
2020-06-28 14:52:03
我今天到稅務(wù)局認證了幾張專票,現(xiàn)在怎么進行帳務(wù)處理?
2018-09-03 18:43:00
借,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅,貸,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~待抵扣進項稅
2020-01-14 13:05:46
你好 是的 認證后轉(zhuǎn)出 需要先認證轉(zhuǎn)出 或者你可以喊對方開普票給你
2019-05-08 15:53:41
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