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俞老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-05-17 06:03

生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)注意事項(xiàng)

一、出口申報(bào)表與增值稅申報(bào)表對(duì)應(yīng)關(guān)系:

1、增值稅納稅申報(bào)表主表第7欄=出口退稅匯總表第2欄;

2、增值稅納稅申報(bào)表主表第15欄=出口退稅匯總表第24欄;

3、增值稅納稅申報(bào)表表(二)18欄=出口退稅匯總表第15欄;

二、封皮袋子本次申請(qǐng)退稅合計(jì):

為出口退稅匯總表“免抵退稅額”;

三、出口自產(chǎn)表本月全部出口額人民幣:

為匯總表第6欄當(dāng)期數(shù);

四、非FOB出口的:

1、CIF:需提供海運(yùn)費(fèi)、保費(fèi)發(fā)票復(fù)印件(注意將兩者分兩行開(kāi)具);

2、C&F:需提供海運(yùn)費(fèi)發(fā)票復(fù)印件;

五、盡量不要讓出口申報(bào)表與增值稅申報(bào)表出現(xiàn)差額,如有差額,根據(jù)第一步

的報(bào)表關(guān)系進(jìn)行調(diào)整;

六、貨物沖減操作步驟:(若上月出現(xiàn)商品編碼填寫(xiě)錯(cuò)誤或數(shù)量填寫(xiě)錯(cuò)誤等問(wèn)

題,可在本月進(jìn)行沖減操作)

1、點(diǎn)擊第二步里“生成出口貨物沖減明細(xì)”

2、點(diǎn)擊沖減明細(xì),出現(xiàn)一個(gè)文本框

3、選擇當(dāng)前記錄,并選擇“是否先收齊單證再做沖減”,單證收齊那填“BH”,

生成負(fù)數(shù)明細(xì),系統(tǒng)默認(rèn)生成序號(hào)Z000,根據(jù)各區(qū)局要求對(duì)序號(hào)做相

應(yīng)調(diào)整(大部分區(qū)局不要求更改序號(hào),部分區(qū)局要求重排序號(hào),可在

錄入完正確數(shù)據(jù)后點(diǎn)擊右上方的“序號(hào)重排”);

4、錄入正確的數(shù)據(jù):點(diǎn)擊第二步里“出口貨物明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入”,將正確

數(shù)據(jù)錄入進(jìn)去,需要注意的是“標(biāo)志那里不填BH”,需要重排序號(hào)的,

點(diǎn)擊右上角序號(hào)重排,之后點(diǎn)擊保存;不需要重排序號(hào)的直接保存;

七、出口當(dāng)月開(kāi)具出口發(fā)票,并在賬務(wù)里做收入

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2019-05-17 06:03:37
同學(xué)你好 外貿(mào)還是生產(chǎn)型
2022-04-13 10:59:48
出口退稅的流程主要包括:一是申報(bào)出口退稅,二是發(fā)票核銷(xiāo),三是繳納稅款,四是辦理退稅手續(xù)。目前主要有國(guó)家稅務(wù)總局、海關(guān)、外匯管理局和銀行等部門(mén)的幾個(gè)平臺(tái),申報(bào)增值稅需要在稅務(wù)總局的網(wǎng)上稅務(wù)局系統(tǒng)中進(jìn)行,還需要做一些賬務(wù)處理,比如確認(rèn)收入和支出、分?jǐn)偝杀镜取?/div>
2023-03-10 18:05:28
你好 以下基本流程,供您參考下,具體以當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求為準(zhǔn): 一、先辦理出口企業(yè)各項(xiàng)手續(xù):注冊(cè)企業(yè),然后辦理對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案、海關(guān)收發(fā)貨人注冊(cè)登記、外匯收支名錄登記、辦理電子口岸、檢驗(yàn)檢疫備案、開(kāi)立外幣賬戶等手續(xù); 二、報(bào)關(guān)出口并取得退稅單據(jù)(電子口岸打印報(bào)關(guān)單、開(kāi)具出口發(fā)票、取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,并取得單證備案資料:提單、合同、場(chǎng)站收據(jù)等); 三、記賬并申報(bào)增值稅; 四、安裝退稅申報(bào)系統(tǒng)做退免稅備案(在首次退稅申報(bào)前); 五、退稅單據(jù)收齊后在退稅申報(bào)系統(tǒng)中錄入退稅數(shù)據(jù)并生成數(shù)據(jù)做數(shù)據(jù)自檢; 六、根據(jù)數(shù)據(jù)自檢疑點(diǎn)調(diào)整退稅數(shù)據(jù)直至無(wú)誤,做正式申報(bào)(生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)注意正式申報(bào)前先做當(dāng)期的增值稅納稅申報(bào)); 七、打印報(bào)表送稅局(無(wú)紙化退稅的報(bào)表留存企業(yè)); 八、收到退稅款
2022-04-11 20:58:12
你好,你可以看看學(xué)堂的出口退稅的課程。這種寬泛的問(wèn),老師也不知道您哪里不清楚。出口退稅的內(nèi)容太多了。從保關(guān)到出口,到業(yè)務(wù)處理,到申報(bào)退稅。
2022-03-14 10:19:01
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