
老師好,我實(shí)際支付的旅游費(fèi)金額是17576,實(shí)際收到發(fā)票金額是20800,這個(gè)差額是老板用現(xiàn)金的支付的,那我的分錄怎么寫
答: 借:管理費(fèi)用等--福利費(fèi) 20800 貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi) 20800 借:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi) 20800 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 17576 其他應(yīng)付款--老板 3224
老師,公司旅游費(fèi),付款金額跟最終的發(fā)票金額差了126元,這個(gè)該怎么處理?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 是不用付款了嗎 記營業(yè)外收入科目
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我們是旅游公司,收的是現(xiàn)金,可以開發(fā)票給公戶嗎?
答: 可以開,這個(gè)需要開收據(jù)哈,金額最好不要過大

