咨詢個工會會計問題。在應(yīng)收未收上級經(jīng)費(fèi)時,分錄是這樣的,借:應(yīng)收上級經(jīng)費(fèi),貸:撥繳經(jīng)費(fèi)收入 收到時,借:銀行存款,貸:應(yīng)收上級經(jīng)費(fèi) 如果期末應(yīng)收上級經(jīng)費(fèi)有余額,則是未收到的經(jīng)費(fèi), 這樣的話,期末撥繳經(jīng)費(fèi)收入這個科目如何處理?全額轉(zhuǎn)入結(jié)余科目? 全部轉(zhuǎn)入結(jié)余科目,因?yàn)橛形词盏降慕?jīng)費(fèi),這樣不是造成結(jié)余科目虛增?
會計學(xué)堂楊老師
于2019-05-16 11:36 發(fā)布 ??2480次瀏覽
- 送心意
姜老師
職稱: 高級會計師
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可以向被代償企業(yè)索取款項(xiàng),收到企業(yè)償還的代償款時借記:應(yīng)收代位追償款 貸:賠付支出
2019-06-20 15:33:18

按照實(shí)際收到的經(jīng)費(fèi)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),沒有收到的留在應(yīng)收上級經(jīng)費(fèi)科目
2019-05-16 13:08:35

你好,你們是事業(yè)單位的嗎
2019-05-15 15:51:52

你好,雖然我們看不到方源老師的課,但是我覺得票據(jù)貼現(xiàn)應(yīng)該是:借銀行存款60萬,借財務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用 1萬貸 應(yīng)收票據(jù)61萬這樣才對吧?
2018-08-24 22:16:28

您好!是的。相當(dāng)于要找對方要回錢。
2017-11-25 07:39:31
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