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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-05-16 11:12

你好,是錯誤的,損益科目期末余額為0。

笨笨 追問

2019-05-16 11:24

上年度結轉的工資借方余額表示什么

月月老師 解答

2019-05-16 11:27

你好,是管理費用-工資有余額嗎

笨笨 追問

2019-05-16 11:27

月月老師 解答

2019-05-16 11:30

你好,你是計提了,沒有發(fā)放,對嗎

笨笨 追問

2019-05-16 11:31

沒有計提,以前的會計做的直接,借管理費用,貸銀行存款

月月老師 解答

2019-05-16 11:36

你好,你這是不對的,你從今年開始用應付職工薪酬過度工資。

笨笨 追問

2019-05-16 11:40

這是錯在哪里

月月老師 解答

2019-05-16 11:42

你好,發(fā)工資都要通過應付職工薪酬
借:管理費用-工資
貸:應付職工薪酬
借:應付職工薪酬
貸:銀行存款
借:本年利潤
貸:管理費用-工資
管理費用期末余額為0,應付職工薪酬有余額說明有計提沒發(fā)放。

笨笨 追問

2019-05-16 11:43

我知道是這樣,我想知道之前這錯賬是怎么錯的

月月老師 解答

2019-05-16 13:02

你好,是計提了管理費用,沒有發(fā)放。

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相關問題討論
你好,是錯誤的,損益科目期末余額為0。
2019-05-16 11:12:44
您好 一般是把一個科目結平的意思 您舉例的是結轉期間損益 借 本年利潤 貸 管理費用
2021-05-22 19:54:52
您好,因為成本費用的余額是借方,結轉的時候,是為了把成本費用科目轉平,所以記入本年利潤的時候,只能記入借方了。 結轉,或期末結轉,指期末結賬時將某一賬戶的余額或差額轉入另一賬戶。這里涉及兩個賬戶,前者是轉出賬戶,后者是轉入賬戶,一般而言,結轉后,轉出賬戶將沒有余額
2017-04-24 20:30:12
你好,這是什么費用支付
2019-01-11 11:30:31
你們是不是做這個,實際不需要交增值稅,沒有抵減吧,? 借:管理費用???     貸:銀行存款/現(xiàn)金???? 抵減增值稅稅額,?????????????????????????????????????????????????????   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)?? 借:管理費用 ??負數(shù)
2020-12-18 15:04:16
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