
我們工會18年有幾筆支出費(fèi)用科目記錯了,現(xiàn)在19年我要調(diào)賬應(yīng)該如何調(diào)呢
答: 您好,一般是通過以前年度損益調(diào)整科目。做調(diào)整分錄
我18年度購入電腦記錯了科目,記到辦公費(fèi)科目了,19年發(fā)現(xiàn),想調(diào)整,該怎么記賬?
答: 你好,正確的應(yīng)當(dāng)計入固定資產(chǎn)?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 我18年做了一筆費(fèi)用 現(xiàn)金支付的 但是19年發(fā)現(xiàn)那筆費(fèi)用的發(fā)票有問題, 稅局要求調(diào)出來不能做費(fèi)用處理,19年我怎么調(diào)整呢 我想調(diào)在19年的第三季度
答: 最簡單的處理分錄 借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
,18年有個費(fèi)用當(dāng)時記到開發(fā)間接了 其實(shí)應(yīng)該記在管理費(fèi)用中 我19年調(diào)了這筆賬,你說我18年匯算的時候怎么做呢
請問老師,18年的時候有一筆700多萬的費(fèi)用應(yīng)該做在“研發(fā)支出”這個科目里,但是做錯了做在了別的科目里,現(xiàn)在還能調(diào)賬嗎?要怎么調(diào)?
老師你好 我有一筆押金 在18年收到的時候錯記成其他業(yè)務(wù)收入科目了 現(xiàn)在要退押金 如何調(diào)賬
公司17年18年的應(yīng)付賬款因?yàn)榍捌跁嬁颇坑涘e,現(xiàn)在應(yīng)該調(diào)入預(yù)付賬款,如何做分錄?

