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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-05-15 16:14

按代收代付做賬,通過其他應(yīng)付款核算

3352781517 追問

2019-05-15 16:16

代繳的錢從我們公司賬上走的  我們是先墊付 然后跟租戶要

3352781517 追問

2019-05-15 16:19

還有一種是  比如電費共10000元,租戶8000元,剩余2000是我們物業(yè)公司的  并且供電局都分別給我們還有租戶開了發(fā)票  又該如何做賬

文文老師 解答

2019-05-15 16:59

同樣的原理,收錢,貸記其他應(yīng)付款,付款,借記其他應(yīng)付款
電費共10000元,租戶8000元,剩余2000是我們物業(yè)公司的  借:管理費用 2000 借:其他應(yīng)付款8000  貸:銀行存款

3352781517 追問

2019-05-15 17:05

好的 謝謝 那我們收租戶的錢 只要給他們開收據(jù)就行了吧

文文老師 解答

2019-05-15 17:49

你們收租戶的錢 只要給他們開收據(jù)就行了

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按代收代付做賬,通過其他應(yīng)付款核算
2019-05-15 16:14:30
你好,供電公司開具的發(fā)票作為成本入賬。
2019-02-19 09:46:23
你好, 可以入賬的,收據(jù)和發(fā)票一起做為附件可以入賬
2020-01-30 11:18:07
您好!你們當(dāng)成本就好了。
2018-12-19 16:16:18
您好,給物業(yè)要發(fā)票,讓物業(yè)開發(fā)票給貴公司入賬。
2017-12-23 14:53:10
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