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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-05-15 15:41

您好,暫時沒有取得發(fā)票,您可以先掛其他應收款——某某

文老師 解答

2019-05-15 15:42

以后又發(fā)票了再沖減其他應付款——某某

1069218076 追問

2019-05-15 17:42

老師,是掛其他應收款還是其他應付款?是其他應收款吧!

文老師 解答

2019-05-15 17:46

哦,不好意思是應該其他應收款的

1069218076 追問

2019-05-15 17:49

那老師,我這個收到發(fā)票,這個費用入管理費用—福利費嗎?

文老師 解答

2019-05-15 20:04

是的,記入管理費用——福利費的

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相關問題討論
你好 先計入預付賬款 借 預付賬款 貸 銀行存款 1月份 借 固定資產 應交稅費 貸 預付賬款
2020-01-05 10:34:51
您好 借:其他應付款 貸:銀行存款
2019-05-23 15:16:13
你好 是需要取得發(fā)票
2021-04-25 11:20:54
計入長期應付款就可以了。借固定資產64貸銀行34   長期應付款30 如果可以抵扣進項自己加在借方
2019-08-12 15:07:48
您好,暫時沒有取得發(fā)票,您可以先掛其他應收款——某某
2019-05-15 15:41:48
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