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答疑郭老師

職稱初級會計師

2019-05-15 12:44

增值稅,附加稅,印花稅,所得稅根據(jù)利潤交
開給你專票可以抵扣

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增值稅,附加稅,印花稅,所得稅根據(jù)利潤交 開給你專票可以抵扣
2019-05-15 12:44:09
首先支付給商場的租賃費計入成本 費用,收到的商戶的租賃費做收入,這個原則必須是對的 其次,如何處理就看老板是如何要你提供數(shù)據(jù)了。例如:你的美食城收入來源可能會有自己的店鋪營業(yè)收入,也可能會有老板轉(zhuǎn)租給其他商戶的租金收入,那么老板是不是需要你能夠提供這些收入對應的成本 等情況呢,如果需要就要核算的仔細些,反之則可以簡單些。
2014-09-19 20:55:29
給個案例你參考 【教材例11-4】甲公司委托丙公司銷售商品200件,商品已經(jīng)發(fā)出,每件成本為60元。合同約定丙公司應按每件100元對外銷售,甲公司按不含增值稅的售價的10%向丙公司支付手續(xù)費。丙公司對外實際銷售100件,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價款為10 000元,增值稅稅額為1 700元,款項已經(jīng)收到。甲公司收到丙公司開具的代銷清單時,向丙公司開具一張相同金額的增值稅專用發(fā)票。 假定甲公司發(fā)出商品時納稅義務尚未發(fā)生,不考慮 其他因素。甲公司的賬務處理如下: 正確答案: ①發(fā)出商品時: 借:發(fā)出商品                 12 000  貸:庫存商品                 12 000 ②收到代銷清單時: 借:應收賬款                 11 700  貸:主營業(yè)務收入               10 000    應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)     1 700 借:主營業(yè)務成本                6 000  貸:發(fā)出商品                  6 000 借:銷售費用                  1 000  貸:應收賬款                 1 000 ③收到丙公司支付的貨款時: 借:銀行存款                  10 700  貸:應收賬款                 10 700 丙公司的賬務處理如下: ①收到商品時: 借:受托代銷商品               20 000  貸:受托代銷商品款              20 000 ②對外銷售時: 借:銀行存款                 11 700  貸:應付賬款                 10 000    應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)     1 700 ③收到增值稅專用發(fā)票時: 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)     1 700  貸:應付賬款                  1 700 借:受托代銷商品款              10 000  貸:受托代銷商品               10 000 ④支付貨款并計算代銷手續(xù)費時: 借:應付賬款                 11 700  貸:銀行存款                 10 700    其他業(yè)務收入                1 000
2016-11-17 16:30:14
出租店面需要繳納增值稅,城市建設(shè)維護稅,教育費附加和地方教育費,還有印花稅。你這是轉(zhuǎn)租業(yè)務。營業(yè)執(zhí)照沒有經(jīng)營范圍,需要去稅務局發(fā)票。
2018-06-02 16:16:53
有這個經(jīng)營范圍就可以 按月做租賃費 借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅。
2021-03-29 17:59:02
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