
問個(gè)問題, 公司先發(fā)貨,后面月份收款。但在收款的日期開票,收款的日期確認(rèn)收入,我這個(gè)成本要怎么結(jié),比如 1月份發(fā)貨, 三月份回款開票,收入確認(rèn)在3月, 那我這個(gè)成本需要怎么結(jié)。還有就是 因?yàn)槲覀冋J(rèn)證進(jìn)項(xiàng),是根據(jù)稅負(fù)率交多少認(rèn)證多少。實(shí)際庫存是到貨了就入庫存了,如果有一進(jìn)項(xiàng)沒有認(rèn)證,還沒做進(jìn)賬里面, 那我賬務(wù)庫存,跟實(shí)際庫存是不一致的,這個(gè)有什么辦法處理嗎
答: 三月份做成本,一二月份都是庫存。 你可以不認(rèn)證,先做賬,借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證貸銀行存款。
問個(gè)問題, 公司先發(fā)貨,后面月份收款。但在收款的日期開票,收款的日期確認(rèn)收入,我這個(gè)成本要怎么結(jié),比如 1月份發(fā)貨, 三月份回款開票,收入確認(rèn)在3月, 那我這個(gè)成本需要怎么結(jié)。還有就是 因?yàn)槲覀冋J(rèn)證進(jìn)項(xiàng),是根據(jù)稅負(fù)率交多少認(rèn)證多少。實(shí)際庫存是到貨了就入庫存了,如果有一進(jìn)項(xiàng)沒有認(rèn)證,還沒做進(jìn)賬里面, 那我賬務(wù)庫存,跟實(shí)際庫存是不一致的,這個(gè)有什么辦法處理嗎
答: 你好!借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅) 貸應(yīng)付賬款,這樣就好了。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
認(rèn)證了350萬的進(jìn)項(xiàng),確認(rèn)收入400萬,開票200萬,還有200萬進(jìn)項(xiàng)沒有認(rèn)證可以做成本吧
答: 你好,沒問題,這個(gè)是可以計(jì)入成本。


拉長(zhǎng)的往事 追問
2019-05-15 11:13
宋生老師 解答
2019-05-15 11:19