
老師,匯算清繳,18年度沒有收入,那A105000納稅調(diào)整項目明細表,業(yè)務(wù)招待費支出張載金額,稅收金額按照60%扣除還要填寫嗎?因為營業(yè)收入是0,是不是納稅調(diào)整這張表都不用填呢?
答: 要得,那你的稅收金額是0,都不能稅前扣除
業(yè)所得稅A105000納稅調(diào)整項目明細表15項業(yè)務(wù)招待費,稅收金額是按照收入五分之五收入60%填寫嗎? 也就是:帳載金額-稅收金額=調(diào)增金額(調(diào)減金額)
答: 你好,你業(yè)務(wù)招待費和銷售收入分別是多少
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
匯算清繳的表格A105000納稅調(diào)整項目明細表,第15行業(yè)務(wù)招待費支出,賬載金額是不是就是填期間費用明細表中的第4行業(yè)務(wù)招待費合計金額?還有稅收金額怎么填呢?發(fā)生額的百分之60,營業(yè)收入的千分之五,到底取哪個數(shù)呢?
答: 你好,賬面金額就是賬面發(fā)生金額 假如收入1萬,業(yè)務(wù)招待費發(fā)生100,發(fā)生額的百分之60=60,營業(yè)收入的千分之五=50,稅收金額就按50填寫


Change 追問
2019-05-15 10:36
Kim 解答
2019-05-15 10:48
Change 追問
2019-05-15 10:49
Kim 解答
2019-05-15 11:02
Change 追問
2019-05-15 11:04
Kim 解答
2019-05-15 11:18