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送心意

芳芳老師

職稱中級會計師,初級會計師

2019-05-15 11:24

那你需要查明細,具體是哪些科目做錯了,之后你才能進行調(diào)整!

芳芳老師 解答

2019-05-15 11:25

一個是將應(yīng)收預(yù)收都放入了其他應(yīng)付款!  可以將其他應(yīng)付款的明細分配出來!

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那你需要查明細,具體是哪些科目做錯了,之后你才能進行調(diào)整!
2019-05-15 11:24:12
核對科目余額表,將科目余額找平
2019-05-13 18:15:56
你好,是期初數(shù)不相符還是期末數(shù)不相符?資產(chǎn)負債表是余額表,直接按你現(xiàn)在的直接做期末數(shù)就可以了。
2019-10-21 13:15:16
你好,同學(xué)。 什么意思,你是哪里調(diào)整了
2019-10-21 13:21:30
按照科目余額表做的資產(chǎn)負債表能用
2019-03-28 08:09:52
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